Orden de Compra. Nº2487-102-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-32-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2487-102-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-32-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2487-32-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISLA DE PASCUA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 253365
Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2009
TítuloDescripción
Lugar de entrega

Despachar a las Dependencias de la D.G.A.C., Subdepartamento Zona Central, ubicado al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, contactar con los funcionarios; Srta. Agne Salas ó Sr. Francisco Parada, fonos: 4363236-4363658.

Ley 16.752

Esta institución retiene el 2% del total facturado, conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 16.752 de fecha 12 de Febrero de 1968.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESINFEKTA
Razón Social DESINFEKTA S A
R.U.T. 99.549.800-6
Sucursal DESINFEKTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141806
Sodio Na140kilogramoSulfito de Sodio en tabletas, contenidos en tinetas plasticas  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.000 $ 679.000
12141901
Cloro Cl140kilogramoHipoclorito de Calcio en tabletas, contenidos en tinetas plasticas  $ 4.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.500 $ 654.500
Total Neto $ 1.333.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.365
TOTAL OC $ 1.586.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.