Orden de Compra. Nº2487-108-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-15-L120"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2487-108-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-15-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2487-15-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA
Comuna 54
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHRISTIAN ADOLFO
Razón Social ELECTRICIDAD CHRISTIAN ADOLFO SCHRADER FLORES E.I.
R.U.T. 76.385.653-4
Sucursal CHRISTIAN ADOLFO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1GlobalCAMBIO DE FOCOS DE HALURO METÁLICO POR FOCOS LED, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICAFacturación no afecta o exenta electrónica y la valides de la oferta es de 100 días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación. $ 1.665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1GlobalREPARACIÓN DE BALIZAS DE OBSTEUCCIÓN EN TORRES DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICAFacturación no afecta o exenta electrónica y la valides de la oferta es de 100 días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación. $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1GlobalMANTENIMIENTO A TABLEROS ELÉCTRICOS EN TORRES DE PLATAFORMA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICAFacturación no afecta o exenta electrónica y la valides de la oferta es de 100 días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación. $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
Total Neto $ 2.495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.495.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.