Orden de Compra. Nº2487-39-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2487-13-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2487-39-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2487-13-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar en Aeropuerto AMB., Zonal Central, coordinar con el Sr. Francisco Parada al fono: 4363236, Resolución N° 077 del 30.MAR.2007
Proveniente de Licitación 2487-13-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISLA DE PASCUA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA
Comuna -1
Impuesto 71929,82
Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.364.310-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162904
Grapas STANLEY de 3/8 x 5000 unidades2CajaGrapas STANLEY de 3/8 x 5000 unidadesGrampas Bostitch de 3/8 x 5000 unidades $ 14.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
26121636
Cable de alimentación para PC10UnidadCable de alimentación para PCCable de alimentación para PC $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300
26111805
Tensor para acometida telefónica / COLA DE CHANCHO20UnidadTensor para acometida telefónica / COLA DE CHANCHOTensor para acometida telefónica $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
39121311
Rosetas telefónicas RJ1120UnidadRosetas telefónicas RJ11Rosetas telefónicas RJ11 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
43191603
Cordón prueba 2/2 banana hembra tipo Krone3UnidadCordón prueba 2/2 banana hembra tipo KroneCordón prueba 2/2 banana hembra tipo Krone $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
43191603
Cordón prueba 4/4 banana hembra tipo Krone3UnidadCordón prueba 4/4 banana hembra tipo KroneCordón prueba 4/4 banana hembra tipo Krone $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
24112401
Caja plástica para herramientas de 19", con bandeja1UnidadCaja plástica para herramientas de 19", con bandejaCaja plástica para herramientas de 19", con bandeja $ 9.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
44103003
Limpia CONTACTO 3M 473ML ART 103116UnidadLimpia CONTACTO 3M 473ML ART 1031Limpia contactos $ 7.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.888 $ 121.888
31201502
Cinta aisladora plastica 3M N°3320UnidadCinta aisladora plastica 3M N°33Cinta aisladora plastica 3M N°33 $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.420 $ 48.420
31201502
Cinta aisladora de goma 3M N°2320UnidadCinta aisladora de goma 3M N°23Cinta aisladora de goma 3M N°23 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
43191509
Telefonos analogos sin visor GE2UnidadTelefonos analogos sin visor GETelefonos analogos sin visor $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.700
15121802
Anticorrosivo WD40 de 187g.16FrascoAnticorrosivo WD40 de 187g.Anticorrosivo WD40 de 187g. $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.040 $ 37.040
Total Neto $ 378.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.930
TOTAL OC $ 450.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.