Orden de Compra. Nº
2487-39-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2487-13-L107
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2487-39-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2487-13-L107
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Despachar en Aeropuerto AMB., Zonal Central, coordinar con el Sr. Francisco Parada al fono: 4363236, Resolución N° 077 del 30.MAR.2007
Proveniente de Licitación
2487-13-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ISLA DE PASCUA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
ISLA DE PASCUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
ISLA DE PASCUA
Comuna
-1
Impuesto
71929,82
Dirección de Envío de la Factura
ISLA DE PASCUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.364.310-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162904
Grapas STANLEY de 3/8 x 5000 unidades
2
Caja
Grapas STANLEY de 3/8 x 5000 unidades
Grampas Bostitch de 3/8 x 5000 unidades
$ 14.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
26121636
Cable de alimentación para PC
10
Unidad
Cable de alimentación para PC
Cable de alimentación para PC
$ 2.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.300
$ 22.300
26111805
Tensor para acometida telefónica / COLA DE CHANCHO
20
Unidad
Tensor para acometida telefónica / COLA DE CHANCHO
Tensor para acometida telefónica
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
39121311
Rosetas telefónicas RJ11
20
Unidad
Rosetas telefónicas RJ11
Rosetas telefónicas RJ11
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
43191603
Cordón prueba 2/2 banana hembra tipo Krone
3
Unidad
Cordón prueba 2/2 banana hembra tipo Krone
Cordón prueba 2/2 banana hembra tipo Krone
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
43191603
Cordón prueba 4/4 banana hembra tipo Krone
3
Unidad
Cordón prueba 4/4 banana hembra tipo Krone
Cordón prueba 4/4 banana hembra tipo Krone
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.070
$ 5.070
24112401
Caja plástica para herramientas de 19", con bandeja
1
Unidad
Caja plástica para herramientas de 19", con bandeja
Caja plástica para herramientas de 19", con bandeja
$ 9.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
44103003
Limpia CONTACTO 3M 473ML ART 1031
16
Unidad
Limpia CONTACTO 3M 473ML ART 1031
Limpia contactos
$ 7.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.888
$ 121.888
31201502
Cinta aisladora plastica 3M N°33
20
Unidad
Cinta aisladora plastica 3M N°33
Cinta aisladora plastica 3M N°33
$ 2.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.420
$ 48.420
31201502
Cinta aisladora de goma 3M N°23
20
Unidad
Cinta aisladora de goma 3M N°23
Cinta aisladora de goma 3M N°23
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
43191509
Telefonos analogos sin visor GE
2
Unidad
Telefonos analogos sin visor GE
Telefonos analogos sin visor
$ 15.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.700
$ 31.700
15121802
Anticorrosivo WD40 de 187g.
16
Frasco
Anticorrosivo WD40 de 187g.
Anticorrosivo WD40 de 187g.
$ 2.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.040
$ 37.040
Total Neto
$ 378.578
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.930
TOTAL OC
$ 450.508
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.