Orden de Compra. Nº2490-174-SE19 "Sumi. Mat Gráfico para Difusión LINEA 3 (Jun 2019)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2490-174-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Sumi. Mat Gráfico para Difusión LINEA 3 (Jun 2019)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2490-16-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 668534
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda.
Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA
R.U.T. 78.481.840-3
Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1GlobalRecibidas en conformidad durante el mes de JUNIO de 2019Ordenes de Trabajo 129 a 138 del mes de Junio de 2019 de Contrato de Suministro de Material Gráfico para Difusión Municipalidad de Providencia - Línea 3 Papelería, aprobado por DEX 872/2018 de Licitación ID 2490-16-LQ18 $ 3.518.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.518.600 $ 3.518.600
Total Neto $ 3.518.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 668.534
TOTAL OC $ 4.187.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.