|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2490-3001-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OOEE Y AAOO REEMPLAZO DE TECHUMBRE GIMNASIO SANTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2490-129-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Secpla |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.070.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Valdivia N°963 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.070.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
107,5320168061 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cubiertas Santiago |
|
Razón Social |
CUBIERTAS SANTIAGO SPA
|
|
R.U.T. |
77.026.385-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cubiertas Santiago |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | OOEE 5 TRATAMIENTO CERCHAS EXISTENTES UF 52,37
OOEE 6 REPARACIÓN MURO EJE 9 UF 66,64
OOEE 7 MALLA DE PROTECCIÓN MULTICANCHA UF 200,73
AAOO 3 PINTURA INTUMESCENTE EN CERCHAS UF 353,75
TOTAL UF 673,49 IMPUESTO INCLUIDO
PLAZO EJECUCIÓN 36 DÍAS CORRIDOS | OOEE 5 TRATAMIENTO CERCHAS EXISTENTES UF 52,37
OOEE 6 REPARACIÓN MURO EJE 9 UF 66,64
OOEE 7 MALLA DE PROTECCIÓN MULTICANCHA UF 200,73
AAOO 3 PINTURA INTUMESCENTE EN CERCHAS UF 353,75
TOTAL UF 673,49 IMPUESTO INCLUIDO
PLAZO EJECUCIÓN 36 DÍAS CORR |
UF 565,96
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 565,9580
|
UF 565,9580
|
|
|
Total Neto
|
UF 565,9580
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 107,5320
|
|
UF 673,4900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.