Orden de Compra. Nº2490-56-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-43-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2490-56-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-43-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2490-43-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 2758,57675
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELECTRONIC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
Razón Social TELECTRONIC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.631.790-K
Sucursal TELECTRONIC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222805
Equipo de central privada conectada a la red públi1GlobalHabilitación y mantención de PBX y Redes basadas en una solución Alcatel Lucent OMNI PCX ENTERPRICE y OXO CONECT.Valor Total Neto del Contrato (valor total Ítem I más el valor total Ítem II (a+b) multiplicado por 60 (que son los meses de contrato), de acuerdo ofertado a través del Formulario N°4. UF 14.518,83 UF 0,00 UF 0,00 UF 14.518,8250 UF 14.518,8250
Total Neto UF 14.518,8250
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 2.758,5768
TOTAL OC UF 17.277,4018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.