Orden de Compra. Nº2490-75-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-10-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2490-75-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-10-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2490-10-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71-2026 del sistema SMC contratado por e.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 460,37798
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA
Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA
R.U.T. 76.730.343-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151507
Sistemas de control de formación de filas1GlobalValor Total Neto del Contrato "ARRIENDO DE KIOSCOS DE AUTOATENCION", en concordancia con lo reportado en el Formulario N°4.A apartado IVSe entiende como PLATAFORMA un Sistema integrado de aplicaciones y de equipamiento que permitan ofrecer un mejor nivel de servicio a los usuarios. UF 2.423,04 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.423,0420 UF 2.423,0420
Total Neto UF 2.423,0420
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 460,3780
TOTAL OC UF 2.883,4200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.