Orden de Compra. Nº2490-8-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-21-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2490-8-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-21-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2490-21-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimundo
Razón Social STUEDEMANN S A
R.U.T. 96.502.540-5
Sucursal Ofimundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser2088788UnidadCARTA OFERTA N°2, SERVICIO N°1: Arriendo de 34 impresoras, de acuerdo a especificaciones anexas, durante el periodo indicado. Incluye despacho, insumos, soporte y retiro insitu. NOTA: LOS VALORES SEÑALADOS TIENEN IVA INCL.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.788 $ 2.088.788
43212105
Impresoras de láser3071UnidadCARTA OFERTA N°2, SERVICIO N°2.1:Precio unitario por arriendo impresora adicional, despacho e instalación insitu. NOTA: LOS VALORES SEÑALADOS TIENEN IVA INCL.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.071 $ 3.071
44103103
Tóner60433UnidadCARTA OFERTA N°2, SERVICIO N°2.2: Precio unitario por insumo (toner) adicional, despacho e instalación insitu NOTA: LOS VALORES SEÑALADOS TIENEN IVA INCL  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.433 $ 60.433
Total Neto $ 2.152.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.152.292

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.