Orden de Compra. Nº2495-1007-SE18 "APORTE SOCIAL ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2495-1007-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra APORTE SOCIAL ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2495-60-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 276055,75
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY - Casa Matriz
Razón Social REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY
R.U.T. 8.184.104-7
Sucursal REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadFACTURA N° 16.858, ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON D.A 6977 DE FECHA 11.12.18  $ 1.377.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377.773 $ 1.377.773
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadFACTURA N° 16.859, ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON D.A 6945 DE FECHA 11.12.18  $ 75.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.152 $ 75.152
Total Neto $ 1.452.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.056
TOTAL OC $ 1.728.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.