Orden de Compra. Nº
2495-190-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-162-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2495-190-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-162-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T.
69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T.
69.240.300-2
Dirección de Facturación
Empalme aerodromo con A.C.A Austral
Comuna
Coyhaique
Impuesto
37696
Dirección de Envío de la Factura
Empalme aerodromo con A.C.A Austral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Aclaración de dirección
El Centro la Mujer Coyhaique, se encuentra ubicado en la calle que baja hacia el monumento al Mate, con el ingreso que va hacia el Liceo Alianza Austral
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MyGroup
Razón Social
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T.
76.201.267-7
Sucursal
MyGroup
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Paño esponja absorbente
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Paño Multiuso, tipo danzarina, amarillo
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad
Guante talla M, amarillo latex grueso
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
Trapero para piso
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
Limpia vidrios
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Unidad
Lustra mueble en crema
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Toalla de papel
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.900
$ 38.900
47131901
Alfombrillas absorbentes
2
Unidad
Pediluvio absorbente, para aplicar desinfectante líquido
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 198.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.696
TOTAL OC
$ 236.096
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.