Orden de Compra. Nº2495-190-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-162-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2495-190-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-162-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Empalme aerodromo con A.C.A Austral
Comuna Coyhaique
Impuesto 37696
Dirección de Envío de la Factura Empalme aerodromo con A.C.A Austral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Aclaración de direcciónEl Centro la Mujer Coyhaique, se encuentra ubicado en la calle que baja hacia el monumento al Mate, con el ingreso que va hacia el Liceo Alianza Austral 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño esponja absorbente  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño Multiuso, tipo danzarina, amarillo  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGuante talla M, amarillo latex grueso  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadTrapero para piso  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLimpia vidrios  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLustra mueble en crema  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla de papel  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
47131901
Alfombrillas absorbentes2UnidadPediluvio absorbente, para aplicar desinfectante líquido  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 198.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.696
TOTAL OC $ 236.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.