Orden de Compra. Nº2495-294-SE08 "Alimentos por asistencia social."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2495-294-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Alimentos por asistencia social.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Alimentos por asistencia social, segun indican facturas Nª 7853-7852-7851-7850-7855 y ordenes de compra por asistencia social que indican a personas y campaña del Kilo.
Proveniente de Licitación 2495-17-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna -1
Impuesto 304011,229
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Susana Gonzalez Padilla
R.U.T. 6.559.432-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192901
Pasta o tallarines natural fresco1UnidadPasta o tallarines natural frescoFacturas Nª 7852-7853 y ordenes de compra por asistencia social. $ 599.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.252 $ 599.252
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadProductos de edulcorantes o azúcares naturalesFactura Nª 7855 y ordenes de compra por asistencia social $ 384.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.412 $ 384.412
14111704
Papel higiénico1UnidadPapel higiénicoFactura Nª 7850 y ordenes de compra por asistencia social. $ 317.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.950 $ 317.950
50221101
Granos de Cereales1UnidadGranos de CerealesFactura Nª 7851 y ordenes de compra por asistencia social $ 298.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.445 $ 298.445
Total Neto $ 1.600.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.011
TOTAL OC $ 1.904.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.