|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2495-433-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2495-35-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
69.240.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao N° 357 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
69.240.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco bilbao#357 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
39542,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco bilbao#357 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
san sebastian |
|
Razón Social |
SUSANA DEL CARMEN GONZALEZ PADILLA
|
|
R.U.T. |
6.559.432-3 |
|
Sucursal |
san sebastian |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10151502
| Semillas o almácigos de zanahoria | 1 | kilogramo | FACTURA N° 11083 | |
$ 57.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.529
|
$ 57.529
|
14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad | FACTURA N° 11086 | |
$ 85.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.462
|
$ 85.462
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | FACTURA N° 11084 | |
$ 65.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.126
|
$ 65.126
|
|
|
Total Neto
|
$ 208.117
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.542
|
|
$ 247.659
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.