|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2496-1096-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REALIZAR ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2496-44-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
69.240.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao N° 357 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
69.240.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ogana N 1048 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
13010,980776252 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ogana N 1048 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JAIME RENE CARRILLO VERA |
|
Razón Social |
JAIME RENE CARRILLO VERA
|
|
R.U.T. |
5.084.436-6 |
|
Sucursal |
JAIME RENE CARRILLO VERA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101502
| Queroseno | 20 | Litro | KEROSENE SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 | KEROSENE SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 |
$ 481,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.620
|
$ 9.613
|
15101507
| Bencina | 20,8913 | Litro | GASOLINA 93 SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 | GASOLINA 93 SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 |
$ 603,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.597
|
$ 12.605
|
15101505
| Diesel | 20,4081 | Litro | DIESEL SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 | DIESEL SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 |
$ 412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.408
|
$ 8.403
|
15101505
| Diesel | 20,6185 | Litro | DIESEL SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 | DIESEL SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 |
$ 408,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.412
|
$ 8.403
|
15101502
| Queroseno | 60,0171 | Litro | KEROSENE SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 | KEROSENE SEGÚN FACTURA N°18772 DEL 20.09.2016 |
$ 491,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.468
|
$ 29.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.479
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.011
|
|
$ 81.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.