Orden de Compra. Nº2496-1102-SE16 "ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2496-1102-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2496-44-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048
Comuna *
Impuesto 15353,3224
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina20LitroGASOLINA 93, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016GASOLINA 93, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016 $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.269
15101502
Queroseno80LitroKEROSENE, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016KEROSENE, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016 $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.319
15121501
Aceite de motor2UnidadMOBIL MOTOR, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016MOBIL MOTOR, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
15121501
Aceite de motor4UnidadMOBIL TT, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016MOBIL TT, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
15101505
Diesel45LitroDIESEL, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016DIESEL, SEGÚN FACTURA N°18918 DEL 30.09.2016 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.454
Total Neto $ 80.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.353
TOTAL OC $ 96.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.