Orden de Compra. Nº
2496-124-SE11
"
ADQ.UTILES DE ASEO PAE ABRIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2496-124-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQ.UTILES DE ASEO PAE ABRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T.
69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T.
69.240.300-2
Dirección de Facturación
Av. Ogana N 1048
Comuna
Coyhaique
Impuesto
35815,437
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL BARROS
Razón Social
ROSALBA MARGOT BARROS ROJAS
R.U.T.
6.638.123-4
Sucursal
COMERCIAL BARROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
lavaloza de 5 litros oso
lavaloza de 5 litros oso
$ 4.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.515
$ 21.513
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad
lavaloza de 300 ml.Quix
lavaloza de 300 ml.Quix
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.294
47131603
Esponjas
60
Unidad
esponja Virutex
esponja Virutex
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.140
$ 19.159
52121601
Paños de cocina
14
Unidad
paños de cocina
paños de cocina
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.944
$ 6.941
53131608
Jabones
7
Unidad
jabon oso
jabon oso
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
12161902
Detergentes surfactantes
13
Unidad
cif crema
cif crema
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.098
$ 20.101
14111703
Toallas de papel
36
Unidad
toalla Nova
toalla Nova
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.020
$ 16.033
14111704
Papel higiénico
36
Unidad
papel higenico
papel higenico
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.832
$ 14.823
47131502
Paños de limpieza
7
Unidad
paños absorventes
paños absorventes
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.708
$ 8.706
14111705
Servilletas de papel
36
Unidad
paquetes de servilletas nova
paquetes de servilletas nova
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.684
$ 9.680
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON TOCADOR
JABON TOCADOR
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
12141901
Cloro Cl
27
Litro
cloro
cloro
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.417
$ 15.428
12131706
Cerillas
7
Paquete
paquetes de fósforos
paquetes de fósforos
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.938
$ 7.941
47121701
Bolsas de basura
18
Paquete
bolsas de basura
bolsas de basura
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.488
$ 34.487
Total Neto
$ 188.502
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.815
TOTAL OC
$ 224.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.