Orden de Compra. Nº2496-124-SE11 "ADQ.UTILES DE ASEO PAE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2496-124-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ.UTILES DE ASEO PAE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048
Comuna Coyhaique
Impuesto 35815,437
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BARROS
Razón Social ROSALBA MARGOT BARROS ROJAS
R.U.T. 6.638.123-4
Sucursal COMERCIAL BARROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos5Unidadlavaloza de 5 litros osolavaloza de 5 litros oso $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.515 $ 21.513
47131810
Productos para lavar platos6Unidadlavaloza de 300 ml.Quixlavaloza de 300 ml.Quix $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294
47131603
Esponjas60Unidadesponja Virutexesponja Virutex $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.159
52121601
Paños de cocina14Unidadpaños de cocinapaños de cocina $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.944 $ 6.941
53131608
Jabones7Unidadjabon osojabon oso $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
12161902
Detergentes surfactantes13Unidadcif cremacif crema $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.098 $ 20.101
14111703
Toallas de papel36Unidadtoalla Novatoalla Nova $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.033
14111704
Papel higiénico36Unidadpapel higenicopapel higenico $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.823
47131502
Paños de limpieza7Unidadpaños absorventespaños absorventes $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.708 $ 8.706
14111705
Servilletas de papel36Unidadpaquetes de servilletas novapaquetes de servilletas nova $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.680
53131608
Jabones10UnidadJABON TOCADORJABON TOCADOR $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
12141901
Cloro Cl27Litroclorocloro $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.417 $ 15.428
12131706
Cerillas7Paquetepaquetes de fósforospaquetes de fósforos $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.941
47121701
Bolsas de basura18Paquetebolsas de basurabolsas de basura $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.488 $ 34.487
Total Neto $ 188.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.815
TOTAL OC $ 224.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.