Orden de Compra. Nº2496-1510-SE20 "ADQ. DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL FUTURO AUSTRAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2496-1510-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL FUTURO AUSTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4636 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048
Comuna Coyhaique
Impuesto 478397,39
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad15 Bolsa Aseo 50*70 cm x 5unid 15 Cloro 15*1 ltr 10 Desinfectante Aerosol 12*360 cc 10 Toalla 2 hj ecologica 2*250 10 Clorinda Gel 12 x 900 cc 20 Jabón Elite x 5 lts 2 Alcohol Gel 12 x 1 lt 20 Detergente Bio Frescura 3 kl 3 Cif Crema 12 x 750 ml 50 Toallitas de Limpieza x 25 Unid 5 Limpia Piso x 900 ml 6 Lustra Mueble 12 x 250 ml 15 Bolsa 110 x 120 x 5 Rollos 10 Toalla Nova 8 x 3 Rollos 10 Papel Higuiénico 4 x 8 Rollos 100 mts 20 Pañal Huggies G x 58 Unid, 20 Pañal Huggies XXG x 40 unid 20 Pañal Huggies Mediano x 24 unid 20 Pañal Huggies XG x 30 unid 20 Pañal Huggies Recién Nacido x 34 Unid 20 Trapero con Ojal x 6 unid SEGÚN COTIZACIÓN N° 74307 $ 2.517.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.881 $ 2.517.881
Total Neto $ 2.517.881
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.397
TOTAL OC $ 2.996.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.