Orden de Compra. Nº2496-941-SE19 "ADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2496-941-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2496-29-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101502
Queroseno100,011LitroADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M. SEGÚN FACTURA N°86063ADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M. SEGÚN FACTURA N°86063 $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.608 $ 70.608
15101502
Queroseno200,007LitroADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M. SEGÚN FACTURA N°86063ADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M. SEGÚN FACTURA N°86063 $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.405 $ 142.405
15101502
Queroseno60,007LitroADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M. SEGÚN FACTURA N°86063ADQ.COMBUSTIBLE PARA ESTABLECIMIENTOS D.E.M. SEGÚN FACTURA N°86063 $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.785 $ 42.785
Total Neto $ 255.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 255.798

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.