Orden de Compra. Nº2497-12-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2497-9-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2497-12-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2497-9-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2497-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 527201,74
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CLEMENTE
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA SAN CLEMENTE LIMITADA
R.U.T. 76.102.254-7
Sucursal FERRETERIA SAN CLEMENTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz35Unidadgalones de oleo brillante color a definir  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.600 $ 320.600
27111601
Mazas de hierro5Unidadchuzos 1 1/4" x 1,75 Mts.  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605
27112003
Rastrillos25Unidadrastrillos para construccion con mango.  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.950 $ 144.950
27112002
Azadones25Unidadazadones con mango.  $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.825 $ 162.825
31162702
Ruedas15Unidadrueda de goma masisa para carretilla concretera.  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria22Unidaddisco de corte 9"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.286 $ 33.286
31211904
de 1/2 por 4"40UnidadBrochas de 3"  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
47131615
Escobillones40Unidadescobillones de acero c/mango, para barrer calle.  $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.520 $ 265.520
86131502
Pintura12Unidadgalones de anticorrosivo  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
23171515
tipo 6011 1/8 kg15kilogramoElectrodos para soldar  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices25Litroaguarras  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
11111611
Grava50Metro Cúbicoripio integral  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
11111611
Grava40Metro Cúbicogravilla  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
11111611
Grava46Metro Cúbicoestabilizado  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600
11111701
Arena silícea15Metro Cúbicoarena para hormigon  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 2.774.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 527.202
TOTAL OC $ 3.301.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.