Orden de Compra. Nº2500-105-SE22 "COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CALEFACCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-105-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CALEFACCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1195-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 98646,88235293
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroFACTURA N° 164708-164707-164706 DE LA GUIA 90532-90533-90546-90641-90821-90824-90945-91000-91023-90580-90601-90761-90572-90676-90730-90863-90997, DE LA ORDEN ENTREGA MUNICIPAL 3774-3782-3789-3792-3795-3796-3799-3791-3800-20-21-22-3790-37883793-3798-3801.   $ 519.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.194 $ 519.194
Total Neto $ 519.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.647
TOTAL OC $ 617.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.