Orden de Compra. Nº2500-149-SE23 "COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CALEFACCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-149-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CALEFACCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1195-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001/114-05-24-005 del sistema 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 169378,54
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURAS N°202998-202992 GUIAS N°105250-105068-105069-105159-105160-105161-105168-105235-105260-105262-105293-105310-105315-105323-105342-105418 O.E. N°5340-5331-5332-5333-5335-5334-5315-5336-5338-5339-5341-5337-5342-5343-5344-5346  $ 891.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.466 $ 891.466
Total Neto $ 891.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.379
TOTAL OC $ 1.060.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.