Orden de Compra. Nº2500-214-SE22 "COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CALEFACCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-214-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2022
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CALEFACCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1195-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 138250,84
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURAS N°176803-176804-176805, DE LAS GUIAS ELECTRONICAS, N°96013-96083-96161-96179-96185-96300-96359-96360-96378-96389-96400-96210-96276-96243 ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N°3930-3931-3932-3933-3934-3899-3939-3938-3944-3943-3945-3935-3937-3936 DETALLE ANEXOS.  $ 727.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.636 $ 727.636
Total Neto $ 727.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.251
TOTAL OC $ 865.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.