Orden de Compra. Nº2500-261-SE22 "COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-261-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2022
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1195-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 166908,61344526
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURAS N° 182781-182780-182779 DE LAS GUÍAS ELECTRÓNICAS, N° 98582-98639-98386-98387-98391-98414-98467-98573-98579-98598-98607-98671-98674-98726-98729-98770 ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N°4069-4071-4053-4054-4056-4057-4060-4066-4068-4065-4067-4073-4072-4075-4076-4074 DETALLE ANEXOS.   $ 878.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.466 $ 878.466
Total Neto $ 878.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.909
TOTAL OC $ 1.045.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.