Orden de Compra. Nº2500-309-SE17 "COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-309-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2500-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 91537,528673
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1Unidad no definida FACTURA ELECTRÓNICA N°46745, SEGÚN ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.  $ 40.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.807 $ 40.807
15101506
Gasolina1Unidad no definida FACTURA ELECTRÓNICA N°46742, SEGÚN ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.  $ 9.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.819 $ 9.819
15101506
Gasolina1Unidad no definidaFACTURA ELECTRÓNICA N°446741, SEGÚN ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.  $ 76.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.370 $ 76.370
15101505
Diesel1Unidad no definidaFACTURA ELECTRÓNICA N°46740, SEGÚN ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.  $ 354.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.781 $ 354.781
Total Neto $ 481.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.538
TOTAL OC $ 573.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.