Orden de Compra. Nº2500-75-SE24 "COMBUSTIBLE Y CALEFACCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2500-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Y CALEFACCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1195-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/114 del sistema 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco bilbao#357
Comuna Coyhaique
Impuesto 223318,495796746
Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENÉ CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaCOMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA N° 220131, ORDENES N° 206, 208, 209; GUÍAS N° 112047, 112169 Y 112289  $ 64.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.384 $ 64.384
15101505
Diesel1UnidadCOMBUSTIBLE Y CALEFACCION DE ACUERDO A FACTURA N° 220129, ORDENES: 4731, 4732,4728, 4735, 4737, 4738, 4736, 4742, 4743, 4744; GUÍAS N° 112015, 112082, 112134, 112168, 112170, 112175, 112273, 112357, 112362, 112425// FACTURA N° 220130, ORDENES: N° 4739, 4741, 4733; GUÍAS N° 112213, 112453112025  $ 1.110.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.976 $ 1.110.976
Total Neto $ 1.175.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.318
TOTAL OC $ 1.398.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.