|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2502-106-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-87-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2502-87-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Rio Claro
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Rio Claro
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
|
Comuna |
Río Claro
|
|
Impuesto |
219450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andres Llaneza Orellana |
|
Razón Social |
Andres Llaneza Orellana
|
|
R.U.T. |
5.764.528-8 |
|
Sucursal |
Andres Llaneza Orellana |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 2500 | Unidad | EMPANADAS DE PINO AL HORNO, EN TAMAÑO MINIMO DE 15 X 10 CM. LISTAS PARA SERVIR (CALIENTES), EN EL POLIDEPORTIVO DE CUMPEO, EL DÍA 29 DE MAYO A LAS 16:00 HRS. | |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.155.000
|
$ 1.155.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.155.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 219.450
|
|
$ 1.374.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.