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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2502-184-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2502-127-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
95475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROTEMPO VENTAS Y SERVICIOS |
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Razón Social |
VENTAS Y SERVICIOS SIRIA CASTRO BELTRÁN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.628.364-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROTEMPO VENTAS Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 200 | Unidad | Bandera chilena de género medidas 60 x 90 centimetros. | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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30103605
| Tablas de madera | 70 | Unidad | Listones de pino cepillado 1x2" | |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.500
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$ 122.500
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Total Neto
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$ 502.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.475
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$ 597.975
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.