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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2502-203-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA DE FUTSAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
63226,88982365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Be Sport |
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Razón Social |
Benjamin de jesus guerrero barahona
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R.U.T. |
9.296.596-1 |
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Sucursal |
Be Sport |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 15 | Unidad no definida | Balón de futbol train anfa | |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.105
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$ 252.101
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49221510
| Gorras deportivas | 12 | Unidad no definida | Petos de entrenamiento (panal) | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.252
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$ 30.252
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11162111
| Malla | 2 | Unidad no definida | Malla arco baby futbol | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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Total Neto
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$ 332.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.227
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$ 396.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.