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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2502-221-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EMPANADAS DE PINO HORNEADAS PRODESAL 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
33529,4064 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andres Llaneza Orellana |
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Razón Social |
ANDRES AVELINO LLANEZA ORELLANA
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R.U.T. |
5.764.528-8 |
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Sucursal |
Andres Llaneza Orellana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 300 | Unidad no definida | empanadas de pino horneadas que serán utilizadas en día de capacitación con los usuarios del programa Prodesal 1. | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.400
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$ 176.471
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Total Neto
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$ 176.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.529
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$ 210.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.