Orden de Compra. Nº2502-31-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-8-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2502-31-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-8-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2502-8-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 638655,36
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELSA CAROLINA
Razón Social ELSA CAROLINA VERGARA CORREA
R.U.T. 10.545.056-7
Sucursal ELSA CAROLINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSE REQUIEREN 1680 ALMUERZOSVALOR NETO $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344
Total Neto $ 3.361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.655
TOTAL OC $ 3.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.