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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2502-393-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2502-201-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
70580,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10161511
| Pinos | 3 | Unidad | Pino bruto 1x4" | |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.756
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$ 3.756
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31162006
| Clavos de alambre | 9 | kilogramo | Clavos de 3" | |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.048
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$ 15.048
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31201617
| Cementos disolventes | 60 | Saco | Sacos de cemento | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.460
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$ 176.460
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11162111
| Malla | 6 | Unidad | Malla acma c139 260x500 cm | |
$ 29.369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.214
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$ 176.214
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Total Neto
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$ 371.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.581
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$ 442.059
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.