Orden de Compra. Nº2502-41-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-11-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Rio Claro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2502-41-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-11-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2502-11-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Claro
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Claro
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 13544,4483
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista 10
Razón Social SUPER 10 S.A.
R.U.T. 76.012.833-3
Sucursal Supermercado Mayorista 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIADOR DE PISOS AROMATICO, EQUIVALENTE A POET GRANDE.  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.953
14111704
Papel higiénico80RolloROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 50 MTRS. EQUIVALENTE A CONFORT.  $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.648
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES DE GOMA AMARILLO, GRANDES, EQUIVALENTES A VIRUTEX.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.686
Total Neto $ 71.287
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.544
TOTAL OC $ 84.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.