Orden de Compra. Nº
2502-55-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-27-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2502-55-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-27-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2502-27-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna
Río Claro
Impuesto
573750,6
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gimnasia laboral
Razón Social
CRISTOBAL ALEJANDRO GONZALEZ MIRANDA
R.U.T.
15.511.552-1
Sucursal
gimnasia laboral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
18
Unidad
MALLAS DE FUTBOL ANCHO 7.30 X 2.44 MTRS. DE ALTO, EQUIVALENTE A MALLA ALEMANA PROFESIONAL.
$ 58.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044.000
$ 1.044.000
25111932
Cortavientos
54
Unidad
CORTAVIENTO DE DE NYLON 190T CON BOLSILLO FRONTAL TRANSFORMABLE EN FUNDA CON AJUSTADORES EN CAPUCHA Y BAJOS. INCLUYE SEGUNDA FUNDA DEL MISMO MATERIAL, CIERRE, 2 LOGOS INSTITUCIONALES. DIFERENTES COLORES.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios
18
Unidad
BOTIQUIN, DE MATERIAL PLASTICO DE VARIOS COLORES, DEBEN INCLUIR, CLORURO DE TILO, AGUA OXIGENADA, SUERO, VENDAS, GAZA, PINZAS, YODO.)
$ 29.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 529.380
$ 529.380
49161505
Balones de fútbol
55
Unidad
BALONES DE FUTBOL Nº 5, RECUBIERTO EN PVC Y POLIURETANO PESO 450 GRAMOS EQUIVALENTE A PENALTY ATHETIC TERM.
$ 14.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 785.400
$ 785.400
30111604
Cal apagada
36
Saco
SACOS DE CAL TIPO YESO DE 25 KILOS.
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.960
$ 120.960
Total Neto
$ 3.019.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 573.751
TOTAL OC
$ 3.593.491
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.