Orden de Compra. Nº2502-59-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-15-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2502-59-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-15-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2502-15-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 341562,43
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR ABELINA
Razón Social ABELINA DEL CARMEN MUNOZ PONCE
R.U.T. 10.109.924-5
Sucursal BAZAR ABELINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSE REQUIERE CANASTAS FAMILIARES SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 1.797.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.697 $ 1.797.697
Total Neto $ 1.797.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.562
TOTAL OC $ 2.139.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.