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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2502-93-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-7-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2502-7-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
2895305,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA |
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Razón Social |
LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA
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R.U.T. |
76.330.718-2 |
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Sucursal |
Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN BASES. | SE OFERTA EL 100% DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, EL DETALLE SE MUESTRA EN LOS ANEXOS ADJUNTOS DE LA OFERTA ECONOMICA. |
$ 15.238.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.238.450
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$ 15.238.450
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Total Neto
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$ 15.238.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.895.306
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$ 18.133.756
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.