|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2503-12-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
|
Comuna |
Río Claro
|
|
Impuesto |
63546,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
juan zagal daza |
|
Razón Social |
JUAN DOMINGO ZAGAL DAZA
|
|
R.U.T. |
14.545.058-6 |
|
Sucursal |
juan zagal daza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27113204
| Kits de electricista | 1 | Unidad no definida | servicios de mantención de instalación eléctrica edificio municipal. | |
$ 334.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 334.454
|
$ 334.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 334.454
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.546
|
|
$ 398.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.