Orden de Compra. Nº
2503-28-SE13
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MATERIALES REPRARACION CAMARINES POLI DEPORTIVO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2503-28-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPRARACION CAMARINES POLI DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna
Río Claro
Impuesto
44035,29034
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maderas Moraga
Razón Social
LUIS EDUARDO MORAGA ARAVENA
R.U.T.
5.828.471-8
Sucursal
Maderas Moraga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida
2
Unidad no definida
internit 1,20 x 2,40 x 6
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.471
11121611
Tablero de partículas
15
Unidad no definida
vulcanita 1,20 x 2,40 x 10 mm.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.930
$ 81.933
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
tineta esmalte al agua
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
30181504
Lavamanos
4
Unidad no definida
llave lavamano
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
23153033
Placa de paso
4
Unidad no definida
llave de paso
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
40141703
Boquillas de ducha
6
Unidad no definida
ducha chaya
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.084
31201602
Pastas
2
Unidad no definida
tineta pasta muro interior
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.689
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
pegamento
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
2
Unidad no definida
rollo junta plac
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
Total Neto
$ 231.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.035
TOTAL OC
$ 275.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.