Orden de Compra. Nº2503-28-SE13 "MATERIALES REPRARACION CAMARINES POLI DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2503-28-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPRARACION CAMARINES POLI DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 44035,29034
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Moraga
Razón Social LUIS EDUARDO MORAGA ARAVENA
R.U.T. 5.828.471-8
Sucursal Maderas Moraga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida2Unidad no definidainternit 1,20 x 2,40 x 6  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471
11121611
Tablero de partículas15Unidad no definidavulcanita 1,20 x 2,40 x 10 mm.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.933
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidatineta esmalte al agua  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
30181504
Lavamanos4Unidad no definidallave lavamano  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
23153033
Placa de paso4Unidad no definidallave de paso  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
40141703
Boquillas de ducha6Unidad no definidaducha chaya  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.084
31201602
Pastas2Unidad no definidatineta pasta muro interior  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidapegamento  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
44121634
Rollos dispensadores de pegamento2Unidad no definidarollo junta plac  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
Total Neto $ 231.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.035
TOTAL OC $ 275.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.