Orden de Compra. Nº
2504-122-MC19
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MATERIALES DE OFICINA PARA UTP DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2504-122-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA UTP DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna
Río Claro
Impuesto
77357,141576
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAZAR ABELINA
Razón Social
ABELINA DEL CARMEN MUNOZ PONCE
R.U.T.
10.109.924-5
Sucursal
BAZAR ABELINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER NEGRO HP
$ 49.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.580
$ 49.580
12171703
Tintas
4
Unidad
TINTAS HP CARTRIDGES COLOR
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.268
$ 72.269
12171703
Tintas
3
Unidad
TINTAS HP CATRIDGES BLACK
$ 14.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.354
$ 42.353
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO RHEIN
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.170
$ 49.160
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad
CARPETAS DE VINIL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.933
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.540
$ 65.546
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.824
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
43232503
Corrector ortográfico
10
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
TACOS AUTOADHESIVOS DE COLORES
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.739
44101707
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERAS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.832
Total Neto
$ 407.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.357
TOTAL OC
$ 484.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.