Orden de Compra. Nº2504-122-MC19 "MATERIALES DE OFICINA PARA UTP DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2504-122-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA UTP DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 77357,141576
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR ABELINA
Razón Social ABELINA DEL CARMEN MUNOZ PONCE
R.U.T. 10.109.924-5
Sucursal BAZAR ABELINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad TONER NEGRO HP $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
12171703
Tintas4Unidad TINTAS HP CARTRIDGES COLOR $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.268 $ 72.269
12171703
Tintas3Unidad TINTAS HP CATRIDGES BLACK $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.354 $ 42.353
44122001
Archivadores de fichas30Unidad ARCHIVADOR OFICIO RHEIN $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.160
44122011
Carpetas para archivos40Unidad CARPETAS DE VINIL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.933
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.546
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.824
44121708
Marcadores10Unidad PLUMONES PERMANENTES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
43232503
Corrector ortográfico10Unidad CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad TACOS AUTOADHESIVOS DE COLORES $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
44101707
Corcheteras3Unidad CORCHETERAS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832
Total Neto $ 407.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.357
TOTAL OC $ 484.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.