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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2504-172-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO PROFESIONAL PARA DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SE REALIZARA PAGOS MENSUALES HASTA ENTERAR EL VALOR DE LA ORDEN. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
355555,555555556 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Montero |
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Razón Social |
MANUEL ANTONIO MONTERO MENA
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R.U.T. |
14.469.511-9 |
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Sucursal |
Montero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161504
| Servicios administrativos | 1 | Unidad | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD PARA LA GENERACION DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION |
$ 3.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.000
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$ 3.200.000
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Total Neto
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$ 3.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 355.556
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$ 3.555.556
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.