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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2504-221-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN CAMARICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
239400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDUCCIÓN SPA |
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Razón Social |
EDUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.841.426-2 |
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Sucursal |
EDUCCIÓN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112208
| Conjunto pulverizador | 7 | Unidad | | PULVERIZADORES DESECHABLES MANUALES. |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 7 | Tineta | | BARNIZ ANTIBACTERIAL Y VIRAL |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.190.000
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$ 1.190.000
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.