Orden de Compra. Nº
2504-23-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-17-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2504-23-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-17-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna
Río Claro
Impuesto
1115436,8
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Liliana Lopez
Razón Social
LILIANA PATRICIA LÓPEZ PRIETO
R.U.T.
13.722.244-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Liliana Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA LOS MAITENES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 390.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.360
$ 390.360
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA SANTA HERMINIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 962.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 962.540
$ 962.540
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA CASAS VIEJAS, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 225.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.700
$ 225.700
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA LA CHISPA, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 988.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 988.000
$ 988.000
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 1.758.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.758.000
$ 1.758.000
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA BOLSICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 597.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 597.060
$ 597.060
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
MATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA ODESSA, SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 949.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 949.060
$ 949.060
Total Neto
$ 5.870.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.115.437
TOTAL OC
$ 6.986.157
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.722.244-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.