Orden de Compra. Nº2504-23-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-17-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2504-23-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-17-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 1115436,8
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Lopez
Razón Social LILIANA PATRICIA LÓPEZ PRIETO
R.U.T. 13.722.244-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liliana Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA LOS MAITENES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 390.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.360 $ 390.360
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA SANTA HERMINIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 962.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.540 $ 962.540
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA CASAS VIEJAS, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 225.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.700 $ 225.700
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA LA CHISPA, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 988.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.000 $ 988.000
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 1.758.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.000 $ 1.758.000
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA BOLSICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 597.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.060 $ 597.060
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA Y PROTOCOLOS PSICOSOCIALES PARA ESCUELA ODESSA, SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 949.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.060 $ 949.060
Total Neto $ 5.870.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.115.437
TOTAL OC $ 6.986.157


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.