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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2504-269-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-49-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2504-49-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
segun bases de licitación. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
285824,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mariano |
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Razón Social |
Mariano Abrigo Navarro
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R.U.T. |
8.418.743-7 |
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Sucursal |
Mariano |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad | REPARACION DE CAMIONETA HYUNDAY H-100 AÑO 2009 SEGUN LISTADO ADJUNTO. | Como empresa vamos a incluir algunos repuestos que son necesario para el funcionamiento del la camioneta y que no se encuentran incluidos en el presupuesto inicial, tratamos de colocar los repuestos en original y si no es posible la mejor calidad que este |
$ 1.504.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.504.340
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$ 1.504.340
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Total Neto
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$ 1.504.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285.825
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$ 1.790.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.