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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2504-352-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-182-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITRANSPABLO |
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Razón Social |
PABLO CÉSAR CORNEJO ESCALONA
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R.U.T. |
11.674.632-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITRANSPABLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO PARA EL TRASLADO DE 76 PERSONAS EN 02 BUSES PARA LA ESCUELA DE PORVENIR, PARA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, A PARQUE SAFARI RANCAGUA, (CON BAÑO, ASIENTO RECLINABLE, Y CLIMATIZACIÓN.) Y TODA LA DOCUMENTACIÓN AL DÍA, TANTO DE LAS MAQUINAS COMO DE LOS CONDUCTORES. | |
$ 890.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 890.000
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$ 890.000
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Total Neto
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$ 890.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 890.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.