Orden de Compra. Nº2504-59-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-1-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2504-59-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-1-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2504-1-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días pagos mensuales
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Antonia
Razón Social Rosa Antonia Salinas Saavedra
R.U.T. 13.204.548-8
Sucursal Rosa Antonia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadRECORRIDO N° 6 SEGUN BASESTRANSPORTE ESCOLAR; DESDE LOS MONTES, SANTA ROSA, PEÑAFLOR HACIA ESCUELA PORVENIR PARA UNA COBERTURA DE 80 ESCOLARES. CON UNA VIGENCIA DE LA OFERTA DE 70 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA ELECTRÓNICA DE LA LICITACIÓN. $ 6.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.000 $ 6.960.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadRECORRIDO N° 9, SEGUN BASESTRANSPORTE ESCOLAR; DESDE EL AROMO, BAJO LOS PONCE HACIA ESCUELA ODESSA Y VICEVERSA PARA UNA COBERTURA DE 19 ESCOLARES. CON UNA VIGENCIA DE LA OFERTA DE 70 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA ELECTRÓNICA DE LA LICITACIÓN. $ 3.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000
Total Neto $ 10.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.440.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.