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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2504-75-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA ESCUELA PORVENIR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2504-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
78669,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAFEM SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAFEM SPA
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R.U.T. |
77.293.222-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAFEM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE PORVENIR |
$ 414.049,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 414.049
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$ 414.049
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Total Neto
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$ 414.049
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.669
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$ 492.718
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.