Orden de Compra. Nº2504-77-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-41-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2504-77-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-41-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2504-41-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 67431
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR ABELINA
Razón Social ABELINA DEL CARMEN MUNOZ PONCE
R.U.T. 10.109.924-5
Sucursal BAZAR ABELINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNOS DE 40 HOJAS, CHICOS.  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBOLSAS PLASTICA, CAMISETA DE 2 KG.  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
24121803
Latas de bebida100UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200 ML, SURTIDOS, SIMILAR A SOPROLE.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
25132002
Globos de aire caliente4BolsaGLOBOS EN BOLSA DE 50 UNIDADES, COLORES AZUL, ROJO Y BLANCO.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
30221010
Zona de juegos infantiles30UnidadEMBOQUE DE MADERA.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30221010
Zona de juegos infantiles30UnidadTROMPO DE MADERA CON LIENZA.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201603
Gomas50UnidadGOMA DE BORRAR MIGA.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPICES DE MINA.  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
49161505
Balones de fútbol2UnidadBALON DE BABY FUTBOL.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50101634
Fruta fresca100UnidadNARANJAS DE TAMAÑO GRANDE (SIMILAR A TOMPSON)  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos4BolsaDULCE COYAC EN BOLSA DE 50 UNIDADES.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadAMBROSOLI (ARBOLITO) EN BOLSA DE 1 KILO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200UnidadEMPANADAS DE PINO (chilena)  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200UnidadBERLIN INDIVIDUAL.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202311
Bebidas200UnidadBEBIDA INDIVIDUAL DE 250 CC., (bilz y pap).  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52121602
Servilletas10PaqueteSERVILLEDA DE PAPEL DE 50 UNIDADES.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
53102402
Calcetines2ParCALCETAS.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
60141015
Cometas30UnidadVOLANTÍN DE PAPEL MEDIANO.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 354.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.431
TOTAL OC $ 422.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.