Orden de Compra. Nº2505-104-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-8-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2505-104-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-8-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2505-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 del sistema CASS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N FRENTE A ALAMEDA CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 1786000
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N FRENTE A ALAMEDA CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor N Y R CLIMATIZACION
Razón Social CLIMATIZACIÓN ROBERTO MAURICIO NEIRA UBILLA E.I.R.
R.U.T. 77.242.842-1
Sucursal N Y R CLIMATIZACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE MANTENCION Y CAMBIO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE CESFAM CUMPEO (SOLO SI CORRESPONDE DE ACUERDO A LA INSPECCION DE LA VISITA EN TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA PARA OFERTAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACION)nuestra empresa proporcionara la totalidad de insumos, equipos y mano de obra para la realización del servicio $ 9.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400.000 $ 9.400.000
Total Neto $ 9.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.786.000
TOTAL OC $ 11.186.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.