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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2505-230-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DEL VEHÍCULO HUYNDAI H1 KPXZ-82 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2505-5-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM) |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
42332 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUÑA |
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Razón Social |
ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUNA
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R.U.T. |
15.128.856-1 |
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Sucursal |
ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANTENCION DE VEHÍCULO HYUNDAI H1 PLACA PATENTE KPXZ-82 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE RÍO CLARO, SEGÚN COTIZACIÓN N°2224. | 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 AMPOLLETAS H7, 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, 4 RETEN DE DISTRIBUCIÓN, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO DE PETROLEO Y MANO DE OBRA VARIOS A VEHICULO |
$ 222.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.800
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$ 222.800
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Total Neto
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$ 222.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.332
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$ 265.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.