Orden de Compra. Nº
2505-241-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-180-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2505-241-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-180-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
Comuna
Río Claro
Impuesto
12372,23
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
20
Caja
Caja de lapices 6 colores similar a torre, artel o faber castell.
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.840
$ 20.840
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
Goma de borrar similar a torre, artel o faber castell.
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
Cuadernos pequeños de 40 hojas
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
60121518
Lápices de grafito
20
Unidad
Lapiz grafito similar a torre, artel o faber castell.
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
44102001
Lámina para plastificar
1
Paquete
Funda para termolaminar tamaño oficio
$ 11.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.403
$ 11.403
44102001
Lámina para plastificar
1
Paquete
Funda para termolaminar tamaño carta
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
Resmas tamaño carta.
$ 3.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.364
$ 12.364
Total Neto
$ 65.117
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.372
TOTAL OC
$ 77.489
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.