Orden de Compra. Nº2505-241-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-180-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2505-241-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-180-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
Comuna Río Claro
Impuesto 12372,23
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores20CajaCaja de lapices 6 colores similar a torre, artel o faber castell.  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
60121535
Goma de borrar20UnidadGoma de borrar similar a torre, artel o faber castell.  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCuadernos pequeños de 40 hojas   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
60121518
Lápices de grafito20UnidadLapiz grafito similar a torre, artel o faber castell.  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
44102001
Lámina para plastificar1PaqueteFunda para termolaminar tamaño oficio   $ 11.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.403 $ 11.403
44102001
Lámina para plastificar1PaqueteFunda para termolaminar tamaño carta  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaResmas tamaño carta.   $ 3.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.364 $ 12.364
Total Neto $ 65.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.372
TOTAL OC $ 77.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.