Orden de Compra. Nº2505-262-SE19 "MANTENCION DEL VEHÍCULO SUZUKI ERTIGA KRSJ-14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2505-262-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DEL VEHÍCULO SUZUKI ERTIGA KRSJ-14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2505-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM)
Comuna Río Claro
Impuesto 7921,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUÑA
Razón Social ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUNA
R.U.T. 15.128.856-1
Sucursal ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANTENCION SEGÚN KILOMETRAJE A VEHÍCULO SUZUKI ERTIGA KRSJ-14.1 CAMBIO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE $ 41.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.690 $ 41.690
Total Neto $ 41.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.921
TOTAL OC $ 49.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.