|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2505-33-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS CESFAM CUMPEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2505-1-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
|
Comuna |
Río Claro
|
|
Impuesto |
36984,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
omegatalca |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO JARA CORTES
|
|
R.U.T. |
9.562.624-6 |
|
Sucursal |
omegatalca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 17696 | Unidad no definida | servicios de 02 maquina fotocopiadoras instaladas en el Dpto. De salud de la I. Municipalidad de Rio Claro, esta corresponde al mes de Enero 2017, según contrato vigente. | |
$ 11,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.656
|
$ 194.656
|
|
|
Total Neto
|
$ 194.656
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.985
|
|
$ 231.641
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.